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[ 索引號 ] 11500230008686369K/2021-00191 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣財政局
[ 成文日期 ] 2021-11-17 [ 發布日期 ] 2021-11-17
[ 索引號 ] 11500230008686369K/2021-00191
[ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政
[ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 豐都縣財政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-11-17
[ 發布日期 ] 2021-11-17

豐都縣人民政府關于2020年決算情況的報告

豐都縣人民政府

關于2020年決算情況的報告

——豐都縣第十八屆人大常委會第三十六次會議


一、全縣收支決算情況

(一)一般公共預算。

2020年全縣一般公共預算本級收入229827萬元,增長2.80%,加上上年結轉741萬元、上級補助收入420324萬元、地方政府債券轉貸收入36000萬元、調入資金55281萬元、動用預算穩定調節基金479萬元,收入總計742652萬元。

全縣一般公共預算本級支出703937萬元,下降0.31%,加上上解支出32358萬元、債務還本支出7萬元、安排預算穩定調節基金1227萬元、調出資金573萬元、年終結余4550萬元(其中:本級783萬元),支出總計742652萬元。

與2020年執行數相比,收入總計增加573萬元,原因為我縣政府性基金預算 “其他地方試點項目收益專項債券付息支出”573萬元無對應政府性基金收入來源,報告執行數時,以對沖其他政府性基金調出的方式填補收入來源。市財政局審核決算時要求取消對沖,從一般公共預算調出573萬元到政府性基金預算補充財力,因此一般公共預算調入資金增加573萬元。

與2020年執行數相比,支出總計增加573萬元。原因為調出資金增加573萬元,市財政局審核決算時,對 “其他地方試點項目收益專項債券付息支出”573萬元無對應政府性基金收入來源的,要求不對沖其他政府性基金調出,由一般公共預算調入財力補充,因此調出資金增補573萬元。

與2020年執行數相比,上解支出減少512萬元,原因為向縣人大報告執行數時,市財政局尚未進行結算對賬,對賬后上解支出減少512萬元。

與2020年執行數相比,年終結余增加512萬元,原因為上解支出減少512萬元,調入資金與調出資金均增加573萬元品除后,導致年終結余增加512萬元。

表1:2020年全縣一般公共預算收支決算平衡表





單位:萬元

收入

執行數

決算數

支出

執行數

決算數

總計

742079

742652

總計

742079

742652

一、本級收入

229827

229827

一、本級支出

703937

703937

稅收

111524

111524

二、轉移性支出

38142

38715

非稅

118303

118303

上解上級支出

32870

32358

二、轉移性收入

512252

512825

地方政府債務還本支出

7

7

上級補助收入

420324

420324

安排預算穩定調節基金

1227

1227

調入預算穩定調節基金

479

479

調出資金

573

調入資金

54708

55281

結轉下年

4038

4550

債務轉貸收入

36000

36000

上年結轉

741

741

(二)政府性基金預算。

2020年全縣政府性基金預算本級收入92053萬元,增長16.84%,加上上級補助收入94809萬元、上年結轉2800萬元、債務轉貸收入137800、調入資金573萬元,收入總計328035萬元。全縣政府性基金預算本級支出193535萬元,增長69.62%,加上上解支出2508萬元、調出資金55081萬元、債務還本支出72800萬元、年終結余4111萬元,支出總計328035萬元。

與2020年執行數相比,因上述原因,調入資金、調出資金均增加573萬元。

表2:2020年全縣政府性基金預算收支決算平衡表





單位:萬元

收 入

執行數

決算數

支 出

執行數

決算數

總 計

327462

328035

總 計

327462

328035

一、本級收入

92053

92053

一、本級支出

193535

193535

二、轉移性收入

235409

235982

二、轉移性支出

133927

134500

上級補助收入

94809

94809

調出資金

54508

55081

債務(轉貸)收入

137800

137800

債務還本支出

72800

72800

調入資金

573

上解上級支出

2508

2508

上年結轉

2800

2800

結轉下年

4111

4111

(三)國有資本經營預算。2020年全縣國有資本經營預算本級收入1000萬元,下降97.64%,無上年結轉及上級補助收入,收入總計1000萬元。全縣國有資本經營預算本級支出800萬元,增長100%,加上調出資金200萬元,支出總計1000萬元。

與2020年執行數相比無變動。

表3:2020年全縣國有資本經營預算收支決算平衡表





單位:萬元

收 入

執行數

決算數

支 出

執行數

決算數

總 計

1000

1000

總 計

1000

1000

一、本級收入

1000

1000

一、本級支出

800

800

二、轉移性收入

二、轉移性支出

200

200

上級補助收入

調出資金

200

200

上年結轉

結轉下年

(四)社會保險基金預算。

2020年全縣社會保險基金當年收入382778萬元,上年結余83210萬元,當年支出377159萬元,當年結余5620萬元,累計結余88829萬元。

與2020年執行數相比,收入總計增加180萬元,主要為本級收入中基本養老保險基金收入增加180萬元。支出總計增加180萬元,一是本級支出中基本養老保險基金支出增加63271萬元;二是結轉下年減少63091萬元。收支變動原因為向縣人大報告時,基本養老社會保險基金收支尚未做好對帳工作,在辦理決算時,進行了收支數據的修改。

表4:2020年全縣社會保險基金預算收支決算平衡表





單位:萬元

收 入

執行數

決算數

支 出

執行數

決算數

總 計

465808

465988

總 計

465808

465988

一、本級收入

382598

382778

一、本級支出

313888

377159

基本養老保險基金收入

273682

273862

基本養老保險基金支出

210245

273516

基本醫療保險基金收入

105492

105492

基本醫療保險基金支出

98500

98500

失業保險基金收入

932

932

失業保險基金支出

2650

2650

工傷保險基金收入

2492

2492

工傷保險基金支出

2493

2493

二、上年結轉

83210

83210

二、結轉下年

151920

88829

二、縣本級收支決算情況

(一)一般公共預算。

2020年縣本級一般公共預算本級收入年初預算數為223600萬元,經縣第十八屆人民代表大會第五次會議審議通過的調整預算數為228600萬元,變動預算數為228600萬元,決算數為229827萬元,增長2.80%,為變動預算數的105.37%,加上上年結轉57萬元、上級補助收入420324萬元、地方政府債券轉貸收入36000萬元、調入資金55281萬元、動用預算穩定調節基金479萬元,收入總計741968萬元。

縣本級一般公共預算本級支出年初預算數為546529萬元,調整預算數為575242萬元,變動預算數為584142萬元,決算數為579412萬元,下降0.19%,為變動預算數的99.19%,加上上解支出32358萬元、補助下級支出127608萬元、調出資金573萬元、安排預算穩定調節基金1227萬元、債務還本支出7萬元、年終結余783萬元(全部為專項轉移支付結轉),支出總計741968萬元。

與2020年執行數相比:一是收入總計增加573萬元,原因為調入資金增加;二是支出總計增加573萬元,原因為調出資金增加573萬元;三是結轉下年增加512萬元,原因為上解支出減少512萬元,調入資金與調出資金均增加573萬元品除后,導致年終結余增加512萬元。

表5:2020年縣本級一般公共預算收支決算平衡表





單位:萬元

收入

執行數

決算數

支出

執行數

決算數

741395

741968

741395

741968

一、本級收入

229827

229827

一、本級支出

579412

579412

稅收

111524

111524

二、轉移性支出

161983

162556

非稅

118303

118303

上解上級支出

32870

30984

二、轉移性收入

511568

512141

地方政府債務還本支出

7

7

上級補助收入

420324

420324

安排預算穩定調節基金

1227

1227

調入預算穩定調節基金

479

479

調出資金


573

調入資金

54708

55281

補助下級支出

127608

127608

債務轉貸收入

36000

36000

結轉下年

271

783

上年結轉

57

57

(二)政府性基金預算。

2020年縣本級政府性基金預算收入年初預算數為100000萬元,調整預算數為100600萬元,變動預算數為100600萬元,決算數為92053萬元,增長16.84%,為變動預算數的91.50%,加上上級補助收入94809萬元、上年結轉468萬元、地方政府債務收入137800萬元、調入資金573萬元,收入總計325703萬元。

縣本級政府性基金預算支出年初預算數為66468萬元,調整預算數為155958萬元,變動預算數為184350萬元,決算數為151323萬元,增長59.17%,為變動預算數的82.08%,加上上解支出2508萬元、調出資金55081萬元、補助下級支出42173萬元、地方政府債務還本支出72800萬元、年終結余1818萬元,支出總計325703萬元。

與2020年執行數相比,收入總計增加573萬元,原因為調入資金增加573萬元;支出總計增加573萬元,原因為:一是本級支出減少1萬元,二是補助鄉鎮支出增加1萬元,三是調出資金增加573萬元。

表6:2020年縣本級政府性基金預算收支決算平衡表





單位:萬元

收入

執行數

決算數

支出

執行數

決算數

總計

325130

325703

總計

325130

325703

一、本級收入

92053

92053

一、本級支出

151324

151323

二、轉移性收入

233077

233650

二、轉移性支出

173806

174380

上級補助收入

94809

94809

補助下級支出

42172

42173

下級上解收入

調出資金

54508

55081

債務轉貸收入

137800

137800

債務還本支出

72800

72800

調入資金


573

上解支出

2508

2508

上年結轉

468

468

結轉下年

1818

1818

(三)國有資本經營預算。

2020年縣本級國有資本經營預算收入年初預算數為1000萬元,調整預算數為1000萬元,變動預算數為1000萬元,決算數為1000萬元,下降97.64%,為變動預算數的100%,無上年結轉及上級補助收入,收入總計1000萬元。縣本級國有資本經營預算支出年初預算數為800萬元,調整預算數為800萬元,變動預算數為800萬元,決算數為800萬元,增長100%,為變動預算數的100%,加上調出資金200萬元,支出總計1000萬元。與2020年執行數相比無變動。

表7:2020年縣本級國有資本經營預算收支決算平衡表





單位:萬元

收入

執行數

決算數

支出

執行數

決算數

總計

1000

1000

總計

1000

1000

一、本級收入

1000

1000

一、本級支出

800

800

二、轉移性收入

二、轉移性支出

200

200

上級補助收入

調出資金

200

200

上年結轉

結轉下年

(四)社會保險基金預算。

2020年縣本級社會保險基金當年收入382778萬元,上年結余83210萬元,當年支出377159萬元,當年結余5620萬元,累計結余88829萬元。

與2020年執行數相比,收入總計增加180萬元,主要為本級收入中基本養老保險基金收入增加180萬元。支出總計增加180萬元,一是本級支出中基本養老保險基金支出63271萬元;二是結轉下年減少63091萬元。收支變動的原因為向縣人大報告時,基本養老社會保險基金收支尚未做好對帳工作,在辦理決算時,進行了收支數據的修改。

表8:2020年縣本級社會保險基金預算收支決算平衡表





單位:萬元

收 入

執行數

決算數

支 出

執行數

決算數

總 計

465808

465988

總 計

465808

465988

一、本級收入

382598

382778

一、本級支出

313888

377159

基本養老保險基金收入

273682

273862

基本養老保險基金支出

210245

273516

基本醫療保險基金收入

105492

105492

基本醫療保險基金支出

98500

98500

失業保險基金收入

932

932

失業保險基金支出

2650

2650

工傷保險基金收入

2492

2492

工傷保險基金支出

2493

2493

二、上年結轉

83210

83210

二、結轉下年

68710

88829

三、重點報告事項

(一)轉移支付情況。

2020年縣級補助鄉鎮支出127608萬元。

一般公共預算補助支出127608萬元。其中:一般性轉移支付補助支出54795萬元;專項轉移支付補助支出72813萬元,主要用于專項扶貧、“四好”公路建設、產業就業扶持、水利建設、自然災害防治、優撫等。

政府性基金預算專項支出42173萬元。主要用于三峽后續項目、農村道路建設、農村環境整治等。

(二)預算績效管理情況。

2020年,我縣扎實開展財政財務管理績效綜合評價,有效提高了全縣財政財務管理水平。對2020年部門預算縣級項目449個、108036萬元績效目標重新審核、批復、公開;對31個扶貧項目、35843萬元以及部門預算保民生項目進行預算執行和績效運行“雙監控”;對2019年智慧生態生豬產業建設項目、2018—2019年中市縣財政專項扶貧、2018—2019年三建鄉扶貧項目、2019年城鄉居民基本醫療保險等4個項目、共133575.69萬元進行了重點績效評價,智慧生豬產業建設項目評價結果為“中”、中市縣財政專項扶貧結果為“良”、 三建鄉扶貧項目評價結果為“良”、 城鄉居民基本醫療保險評價結果為“優”。同時,督促各部門對扶貧項目資金績效開展自評。

(三)地方政府債務情況。

2020年市財政局核定我縣政府債務限額106億元,其中一般債務限額56.4億元,專項債務限額49.6億元。2020年底我縣政府債務余額為73億元,其中一般債務余額38.4億元,專項債務余額34.6億元。

2020年我縣到位新增債券10.1億元,其中:一般債券3.6億元分配用于三建鄉場鎮滑坡治理、雙路至橫梁及青龍至十直公路農村公路建設等項目;專項債券6.5億元分配用于水庫建設、旅游基礎設施提升、人民醫院感染控制中心等項目建設。

2020年我縣到位再融資債券7.28億元,全部為再融資專項債券資金,均用于置換專項債券到期本金償還。

(四)預算穩定調節基金、預備費、結轉結余資金使用情況。

2020年初預算穩定調節基金余479萬元,已全部納入2020年年初預算統籌使用。2020年底因本級收入超收,形成預算穩定調節基金1227萬元,已全部納入2021年年初預算統籌使用。

2020年縣本級年初預備費6200萬元:一是縣級部門使用5438萬元,其中:北岸棚戶區改造項目1850萬元,城區雨污管網維護200萬元,動物疫病防控200萬元,人居環境整治200萬元,水庫除險加固116萬元,松材線蟲病防控工作經費27萬元,污水處理廠在線監測運維393萬元,鄉村醫生參加疫情防控補助69萬元,新冠疫情防控經費30萬元,新冠疫情防控一線城鄉社會工作者補助200萬元,疫情防控期間新聘員工穩崗補貼49萬元,疫情防控期間“點對點”護送農民工返崗復工包車補貼41萬元,應急管理經費173萬元,應急救災食品物資儲備90萬元,應急民兵訓練及應急搶險經費25萬元,造船廠企業搬遷費548萬元,自然保護地突出問題整治277萬元,綜合應急經費50萬元,自然保護地整治企業搬遷費用300萬元,解決羊鹿溝、玉河灣等電站退出預付費用600萬元。二是鄉鎮使用762萬元,其中:松材線蟲病防控工作經費148萬元,松材線蟲病防治24萬元,污水管網破損應急處理99萬元,新冠疫情防控一線城鄉社會工作者補助242萬元,災害應急避險搬遷249萬元。

2020年財政決算最后對賬結轉8661萬元(一般公共預算4550萬元、政府性基金預算4111萬元),年初已按決算辦理情況,納入2021年年初預算8149萬元(一般公共預算4038萬元、政府性基金預算4111萬元)安排使用,其余結轉512萬元將納入預算調整安排使用。

(五)關于“三公”經費支出情況。

2020年縣本級一般公共預算財政撥款年初預算“三公”經費2983.22萬元,其中因公出國(境)費35.2萬元,公務用車購置及運行維護費1999.8萬元(公務用車購置費6萬元、公務用車運行維護費1993.8萬元),公務接待費948.22萬元。

2020年縣本級一般公共預算財政撥款實際開支“三公”經費2020.4萬元,其中:因公出國(境)費0元,公務用車購置及運行維護費1633.1萬元(公務用車購置費410.4萬元、公務用車運行維護費1222.7萬元),公務接待費387.3萬元。

經比較分析,2020年縣本級一般公共預算財政撥款實際開支“三公”經費2020.4萬元較上年決算減少127.1萬元、下降5.92%,較年初預算減少968.22萬元、下降32.27%。“三公”經費下降的主要原因是我縣嚴格遵守中央八項規定精神,嚴控公務用車運行維護費、公務接待人員數量和接待標準。

因公出國(境)費0元,較上年決算減少20萬元,較年初預算減少35.2萬元,主要是理順出國(境)的審批,嚴格控制外出考察學習,加之新冠疫情影響,因此該項經費無支出。公務用車購置及運行維護費1633.1萬元,較上年決算增加435.8萬元、增長27.85%,較年初預算減少366.7萬元、下降18.34%,其中:公務用車購置費410.4萬元,較上年決算增加254.4萬元、增長163.08%,較年初預算增加404.4萬元,主要是按照上級“過緊日子”精神,強化了對車輛購置的管控,年初預算僅為6萬元。年中通過嚴格審批實施車輛購置的有:縣機關事務中心147.38萬元、縣生態環境局83.9萬元、縣應急管理局76.14萬元、縣城市管理局30.68萬元、縣醫療保障局25.96萬元、縣公安局25.88萬元、縣教委中小學教師發展中心20.47萬元。公務用車運行維護費1222.7萬元,較上年決算1408萬元減少185.3萬元、下降13.16%,較年初預算減少771.1萬元、下降38.67%,主要是車改后,加強了集中車輛的運行管理,節省了開支。公務接待費387.4萬元,較上年決算減少176.6萬元、下降31.31%,較年初預算減少560.82萬元、下降59.15%,主要是各部門嚴格執行中央八項規定精神,進一步嚴格公務接待規定。

(六)審計意見的整改落實情況。

市審計局依法對我縣2020年度預算執行和其他財政收支情況進行了審計,并就財政預算執行、重點專項資金管理使用等方面存在的問題提出了整改意見,目前相關部門正在抓緊落實。按照相關要求,整改情況將專題報告。


附件:1.2020年縣本級一般公共預算收支決算表

2.2020年縣本級一般公共預算支出決算表

3.2020年縣本級一般公共預算基本支出決算表(分功能科目)

4.2020年縣本級一般公共預算基本支出決算表(分經濟科目)

5.2020年縣本級一般公共預算轉移性收支決算表

6.2020年縣本級一般公共預算轉移性支出決算表(分鄉鎮)

7.2020年縣本級一般公共預算轉移性支出決算表(分項目)

8.2020年縣本級政府性基金預算收支決算表

9.2020年縣本級政府性基金預算支出決算表

10.2020年縣本級政府性基金預算轉移性收支決算表

11.2020年縣本級國有資本經營預算收支決算表

12.2020年縣本級國有資本經營預算轉移性收支決算表

13.2020年縣本級社會保險基金預算收支決算表

14.2020年地方政府債務限額及余額決算情況表

15.2020年地方政府債券使用情況表

16.2020年地方政府債券相關情況表

17.2020年縣本級“三公”經費決算匯總情況



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