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[ 索引號(hào) ] 11500230008689762A/2023-00015 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 豐都縣栗子鄉(xiāng)人民政府
[ 成文日期 ] 2023-09-14 [ 發(fā)布日期 ] 2023-09-14
[ 索引號(hào) ] 11500230008689762A/2023-00015
[ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政
[ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 豐都縣栗子鄉(xiāng)人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-14
[ 發(fā)布日期 ] 2023-09-14

豐都縣栗子鄉(xiāng)人民政府2022年度財(cái)政決算說明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

鄉(xiāng)黨委、政府圍繞貫徹落實(shí)黨和政府各項(xiàng)方針政策,其主要職責(zé)是:制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資、項(xiàng)目開發(fā),不斷培育市場(chǎng)體系,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展;制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作;負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定;按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入,完成國家財(cái)政計(jì)劃,不斷培植稅源,管好財(cái)政資金,增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力;抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對(duì)封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚,進(jìn)一步強(qiáng)化城鎮(zhèn)管理和社區(qū)服務(wù)工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、人大常委會(huì)辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障所、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、退役軍人服務(wù)站。

(三)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,無納入本部門2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)4,296.39萬元,支出總計(jì)4,296.39萬元。收支較上年決算數(shù)增加548.02萬元,增長14.6%,主要原因是年中人員變動(dòng)及專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)4,010.20萬元,較上年決算數(shù)增加380.93萬元,增長10.5%,主要原因是年中人員變動(dòng)、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)以及項(xiàng)目數(shù)量的增加。其中:財(cái)政撥款收入4,010.20萬元,占100%;此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余286.19萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)4,178.56萬元,較上年決算增加548.35萬元,增長15.1%,主要原因是年中人員變動(dòng)、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)以及項(xiàng)目數(shù)量的增加。其中:基本支出1,132.67萬元,占27.1%;項(xiàng)目支出3,045.88萬元,占72.9%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余117.83萬元,較上年決算數(shù)減少0.34萬元,下降0.3%,主要原因是本年度項(xiàng)目資金支付及時(shí)。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4,296.39萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加548.02萬元,增長14.6%。主要原因:一是農(nóng)業(yè)農(nóng)村項(xiàng)目增多,如:“金龍寨村山羊養(yǎng)殖場(chǎng)飼料加工廠建設(shè)項(xiàng)目”、“鄉(xiāng)村治理示范建設(shè)項(xiàng)目”等;二是節(jié)能環(huán)保支出增加。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,962.12萬元,較上年決算數(shù)增加510.77萬元,增長14.8%。主要原因是災(zāi)害防治、環(huán)境保護(hù)、文化服務(wù)等專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)以及項(xiàng)目數(shù)量的增加。較年初預(yù)算數(shù)增加2,781.16萬元,增長235.5%。主要原因是年中人員變動(dòng)、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)以及項(xiàng)目數(shù)量的增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余286.19萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,130.48萬元,較上年決算數(shù)增加678.20萬元,增長19.6%。主要原因是災(zāi)害防治、環(huán)境保護(hù)、文化服務(wù)等專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)以及項(xiàng)目數(shù)量的增加。較年初預(yù)算數(shù)增加2,949.52萬元,增長249.8%。主要原因是年中人員變動(dòng)、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)以及項(xiàng)目數(shù)量的增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余117.83萬元,較上年決算數(shù)減少0.34萬元,下降0.3%,主要原因是本年度項(xiàng)目資金支付及時(shí)。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出412.05萬元,占10%,較年初預(yù)算數(shù)增加34.31萬元,增長9.1%,主要原因是年中人員增加,如:“政府公益性崗位”人員增加。

(2)文化旅游體育與傳媒支出60.48萬元,占1.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加23.81萬元,增長64.9%,主要原因是專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加,如:“栗子鄉(xiāng)文化服務(wù)中心免費(fèi)開放資金”工作經(jīng)費(fèi)。

(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出271.23萬元,占6.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加95.04萬元,增長53.9%,主要原因是專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加,如:“殘疾人專職委員及陽光家園居家托養(yǎng)補(bǔ)助”、“農(nóng)村殘疾人實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)”等工作經(jīng)費(fèi)。

(4)衛(wèi)生健康支出50.71萬元,占1.2%,較年初預(yù)算數(shù)減少9.79萬元,下降16.2%,主要原因是壓減年初預(yù)算,減少業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。

(5)節(jié)能環(huán)保支出76.59萬元,占1.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加75.59萬元,增長7559%,主要原因是專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加,如:“河長制工作經(jīng)費(fèi)”、“農(nóng)村生活垃圾治理”等工作經(jīng)費(fèi)。

(6)城鄉(xiāng)社區(qū)支出44.90萬元,占1.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.84萬元,下降1.8%,主要原因是壓減年初預(yù)算,減少業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。

(7)農(nóng)林水支出3,038.99萬元,占73.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加2,622.55萬元,增長629.8%,主要原因是專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加,如:“金龍寨村山羊養(yǎng)殖場(chǎng)飼料加工廠建設(shè)項(xiàng)目”、“鄉(xiāng)村治理示范建設(shè)項(xiàng)目”等項(xiàng)目建設(shè)。

(8)交通運(yùn)輸支出115.55萬元,占2.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加115.55萬元,增長%,主要原因是專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加,如:“栗子公路養(yǎng)護(hù)資金”項(xiàng)目。

(9)住房保障支出36.43萬元,占0.9%,較年初預(yù)算數(shù)減少4.75萬元,下降11.5%,主要原因是壓減年初預(yù)算,減少業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。

(10)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出23.54萬元,占0.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加10.54萬元,增長81.1%,主要原因是專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加,如:“地質(zhì)災(zāi)害救災(zāi)資金”、村社區(qū)防災(zāi)救災(zāi)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)”等。

(11)其他支出0.00萬元,占0%,較年初預(yù)算數(shù)減少12.50萬元,下降100%,主要原因是根據(jù)財(cái)政要求,進(jìn)行了調(diào)整功能科目列報(bào)。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,132.67萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)923.20萬元,較上年決算數(shù)減少108.73萬元,下降10.5%,主要原因是人員變動(dòng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利待遇、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等費(fèi)用。公用經(jīng)費(fèi)209.48萬元,較上年決算數(shù)減少22.54萬元,下降9.7%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等費(fèi)用。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入48.08萬元,較上年決算數(shù)減少129.84萬元,下降73%,主要原因是國有土地使用權(quán)出讓收入減少。本年支出48.08萬元,較上年決算數(shù)減少129.84萬元,下降73%,主要原因是其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出減少。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)39.17萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加14.27萬元,增長57.3%,主要原因是車輛老化嚴(yán)重,維修費(fèi)、燃油費(fèi)增加。較上年支出數(shù)減少2.74萬元,下降6.5%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,與年初預(yù)算和上年支出數(shù)持平。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,與年初預(yù)算和上年支出數(shù)持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34.81萬元,主要用于縣內(nèi)因公出行、項(xiàng)目檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加10.31萬元,增長42.1%,主要原因是車輛老化嚴(yán)重、檢查接待變多,其中修理費(fèi)和燃油費(fèi)增加。較上年支出數(shù)增加11.62萬元,增長50.1%,主要原因是車輛老化嚴(yán)重、檢查接待變多,其中修理費(fèi)和燃油費(fèi)增加。

公務(wù)接待費(fèi)4.36萬元,主要用于接待招商引資工作、接受相關(guān)部門檢查項(xiàng)目,指導(dǎo)工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加3.96萬元,增長990%,主要原因是鄉(xiāng)村振興接受相關(guān)部門檢查項(xiàng)目指導(dǎo)工作次數(shù)增加。較上年支出數(shù)減少4.36萬元,下降50%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為6輛;國內(nèi)公務(wù)接待206批次569人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)76.58元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)5.80萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,與上年決算數(shù)持平,主要原因是本單位2022年度無會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.48萬元,較上年決算數(shù)減少1.32萬元,下降73.3%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出174.87萬元,主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少8.31萬元,下降4.5%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛6輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車2輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2022年度本單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

??五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位對(duì)部門整體和121個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)122項(xiàng),涉及資金6368.06萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,項(xiàng)目立項(xiàng)較為規(guī)范,績效目標(biāo)明確,預(yù)算編制合理,管理科學(xué)規(guī)范,資金到位及時(shí),總體完成情況較好,有力保障了項(xiàng)目的進(jìn)度,2022年財(cái)政預(yù)算安排121個(gè)項(xiàng)目,評(píng)價(jià)等級(jí)均為優(yōu)等級(jí),項(xiàng)目基本達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

(二)績效自評(píng)結(jié)果

1.績效自評(píng)表

2022年度部門整體績效自評(píng)表

項(xiàng)目名稱:

豐都縣栗子鄉(xiāng)整體自評(píng) 

項(xiàng)目編碼:

50023000022P000094 

自評(píng)總分:

98.12



項(xiàng)目主管部門:

927-豐都縣栗子鄉(xiāng) 

財(cái)政歸口處室:

007-基財(cái)科

部門

聯(lián)系人:

汪冬雨

聯(lián)系

電話

13452542040

資金情況


年初預(yù)算數(shù)

全年(調(diào)整)

預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

執(zhí)行率

權(quán)重

執(zhí)行率

得分

年度總金額

11809628.15

51454383.33

41782179.50




其中:財(cái)政撥款

11809628.15

51454383.33

41782179.50

81.20

10

8.12

績效目標(biāo)

年初績效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

主要負(fù)責(zé)紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺(tái)以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責(zé);統(tǒng)籌負(fù)責(zé)基層黨建、群團(tuán)等工作;主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興等職責(zé);主要負(fù)責(zé)民政、教育、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障,統(tǒng)籌負(fù)責(zé)衛(wèi)生、計(jì)生、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé);統(tǒng)籌負(fù)責(zé)信訪、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé);主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)、河長制等職責(zé);主要負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理等職責(zé);統(tǒng)籌負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理、消防管理等職責(zé);主要負(fù)責(zé)人大主席團(tuán)日常工作;主要承擔(dān)集中行使依法授權(quán)或委托的行政執(zhí)法權(quán)。


紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺(tái)、綜合協(xié)調(diào)、文秘、基層黨建、群團(tuán)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興、民政、教育、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障,衛(wèi)生、計(jì)生、老齡事業(yè)發(fā)展、信訪、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)、河長制、財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理、消防管理等工作全部完成

績效指標(biāo)

指標(biāo)

名稱

計(jì)量單位

指標(biāo)

性質(zhì)

指標(biāo)值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(shù)(%)

指標(biāo)

權(quán)重

指標(biāo)

得分

是否核心指標(biāo)

說明

安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理、消防管理、信訪穩(wěn)定、社會(huì)治安綜合治理、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)、河長制、財(cái)政工作等工作


定性

全部完成 

0

100

20

20



經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)、鄉(xiāng)村振興等工作


定性

全部完成 

0

100

20

20



民政、教育、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障,統(tǒng)籌負(fù)責(zé)衛(wèi)生、計(jì)生、老齡事業(yè)發(fā)展等工作


定性

全部完成 

0

100

20

20



基礎(chǔ)組織建設(shè)


定性

全部完成 

0

100

20

20



群眾滿意度

% 

95

100

0.00

100

20

20.00





2022年度項(xiàng)目績效自評(píng)表

項(xiàng)目名稱:

2022年栗子鄉(xiāng)雙石磙村鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)路 

項(xiàng)目編碼:

50023022T000002660875 

自評(píng)總分:

100.00



項(xiàng)目主管部門:

927-豐都縣栗子鄉(xiāng) 

財(cái)政歸口處室:

007-基財(cái)科

部門

聯(lián)系人:

何冬

聯(lián)系

電話

17782252846

資金情況


年初預(yù)算數(shù)

全年(調(diào)整)

預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

執(zhí)行率

權(quán)重

執(zhí)行率

得分

年度總金額


1468072.60

1468072.60




其中:財(cái)政撥款


1468072.60

1468072.60

100.00

10

10.00

績效目標(biāo)

年初績效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況


完成產(chǎn)業(yè)路建設(shè)2.169公里,降低運(yùn)輸成本,為當(dāng)?shù)厝罕娞峁┥a(chǎn)生活便利≥320人,受益群眾滿意度≥95%。

全部完成。

績效指標(biāo)

指標(biāo)

名稱

計(jì)量單位

指標(biāo)

性質(zhì)

指標(biāo)值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(shù)(%)

指標(biāo)

權(quán)重

指標(biāo)

得分

是否核心指標(biāo)

說明

改擴(kuò)建道路里程

公里 

=

2.169 

2.169 

0.00 

100

20 

20.00 



項(xiàng)目驗(yàn)收合格率

%

=

100

100

0.00 

100

20

20.00



當(dāng)年項(xiàng)目開工率

%

98

98

0.00

100

20

20.00



帶動(dòng)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)增收

%

3

3

0.00

100

20

20.00



受益群眾滿意度

%

93

93

0.00

100

10

10.00



???2.績效自評(píng)報(bào)告或案例

我單位未委托第三方開展績效自評(píng)。

3.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明

我單位績效自評(píng)均已完成年度績效目標(biāo)。

(三)重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果

我單位未委托第三方開展重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)。

六、專有名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:羅斌輝,023-70671001。


附件:豐都縣栗子鄉(xiāng)人民政府2022年決算信息公開表

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